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全市内部审计工作推进会在市审计局召开

来源: 时间: 2021-07-19 22:20:18

7月15日,滨州市审计局召开内部审计工作推进会,市直14个重点单位、各县市区审计局、滨州市内部审计师协会参加会议。

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会议交流了部分市直单位内部审计工作经验做法,以建立规范的内部审计制度为载体探讨内部审计的独特作用和发展方向,促进完善内部审计工作长效机制。

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市审计局党组书记、局长扈献民在分析我市各单位内部审计工作存在的主要问题后强调:内部审计是审计监督体系的重要组成部分,应当贯彻落实好习近平总书记的重要指示精神,充分利用自身优势,发挥好常态化“经济体检”作用,不仅要“治已病”,更要“防未病”。同时提出四点建议:一是进一步健全完善内部审计领导和管理体制,提高内部审计权威性,国有企业集团要推进总审计师制度落实。二是着力改进项目组织方式,创新审计方法,提高审计效能,扩大内部审计覆盖面。三是加强内部审计质量管理,提高审计报告的准确性和规范性。四是加强内部审计与组织内部其他监督力量的协作配合和成果共享,全面提升综合监督效能。

市国资委党委委员、副主任季景华参加推进会,他表示这次推进会是互相学习、互相借鉴的好机会,国资委作为市重点企业管理部门,认为国有企业是内审领域很重要的一部分,企业集团之间内部审计工作发展不平衡的主要原因是董事会、党委重视程度不同,或者董事会对内部审计的认识不够。通过连续两年对市属国有企业进行的巡视巡察,凡是有问题的企业,都与不重视内部审计有直接关系。所以下一步推进国有企业内部审计工作应该成为我们国资委的重点工作之一。他还建议审计机关多组织国有企业点对点学习交流,快速提升国有企业内部审计业务能力。

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市内审协会会长崔艳霞介绍了协会在落实审计署内部审计工作规定、《滨州市内部审计工作协作机制实施办法(试行)》取得的成果和内部审计在国家治理体系、治理能力中发挥的重要作用。内审协会将在十四五规划开局之年,把握好协会发展的重要机遇,服务推进内审工作,开启协会新征程。

市审计局副局长赵君主持会议,在总结时指出当前是滨州内部审计发展最好阶段,从国家层面来讲,习总书记在中央审计委员会上指出,要加强对内部审计工作的指导和监督。国家对内部审计定位越来越高,越要提高工作站位,准确把握职责定位,围绕这个新发展阶段,贯彻新发展理念,紧盯单位发展规划部署,完善内部治理,推动组织目标实现。她还强调:推进国家审计与内部审计协同发展,形成监督合力,实现国家审计和内部审计优势互补,减少审计监督盲区,着力拓展审计监督的广度和深度,提高审计工作效能是我们努力的目标。(刘江)

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